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资料:长兴公司20×9年12月31日资产负债表项目暂时性差异计算表列示:可抵扣暂时性差异700000元,应纳税暂时性差异3000

  • 2024-11-06 18:35:14
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资料:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。该公司所得税采用资产负债表债务法核算。2008年1

  • 2024-11-06 18:35:13
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长达公司于2010年12月底购人一台机器设备,成本为525 000元,预计使用年限6年,预计净残值为零。会计上按直线法计提折旧,

  • 2024-11-06 18:35:12
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A公司2014年年底购人甲设备,成本为6 000 000元,会计上采用年数总和法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧,使用年限均为

  • 2024-11-06 18:35:10
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简述暂时性差异的含义与类型。

  • 2024-11-06 18:35:09
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下列各项中属于所得税会计的核算程序的有( )。

  • 2024-11-06 18:35:08
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所得税的核算方法包括( )。

  • 2024-11-06 18:35:07
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关于计税基础表示正确的有( )。

  • 2024-11-06 18:35:05
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下列各种情形中,会产生可抵扣暂时性差异的有( )。 

  • 2024-11-06 18:35:04
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下列各项中,企业在计算应纳税所得额时应该做纳税调整增加的有( )。

  • 2024-11-06 18:35:03
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