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个人客户申请办理基金业务,原则上须本人亲自办理,不得由他人代理。

  • 2024-01-13 23:30:41
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基金签约管理中,关于“更换结算账户”业务规定单位卡可以更换为单位结算账户,单位结算账户不能更换为单位卡。

  • 2024-01-13 23:30:40
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信用卡发卡调查包括内部调查、电话调查和实地调查。

  • 2024-01-13 23:30:40
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收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。

  • 2024-01-13 23:30:40
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特约商户,是指与收单行签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单行为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织,以

  • 2024-01-13 23:30:40
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收单业务按受理卡种可分为人民币卡收单和国际卡收单。

  • 2024-01-13 23:30:40
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收单业务,是指我行各级分支机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资

  • 2024-01-13 23:30:40
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信用卡客服中心可以办理贷记卡挂失。

  • 2024-01-13 23:30:40
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持卡人可通过网点柜台或特定终端办理电子现金圈存交易。

  • 2024-01-13 23:30:40
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贷记卡持卡人在境内透支取现不得超过2000元。

  • 2024-01-13 23:30:39
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  • 内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,
  • 内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
  • 内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。
  • 审计项目负责人可以直接决定审计项目实施方案,不用报内部审计机构负责人批准。
  • 其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不用遵守内部审计准则。
  • 内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。
  • 《第2109号内部审计具体准则——审计计划》于2015年1月1日起施行。
  • 编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对组织风险进行评估的基础上,根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况,确定
  • 内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。
  • 内部审计是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
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