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            众诚信会计师事务所某审计小组正在举行重要审计项目审计小组讨论会,在会中就审计证据的充分性和适当性的有关问题进行了讨论。甲注册会计
- 2024-07-29 11:20:15
 - 审计学(00160)
 
某会计师事务所接受委托,审计 Y公司 2013年度的会计报表。陈继注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评
- 2024-07-29 11:20:19
 - 审计学(00160)
 
A注册会计师负责首次接受委托对甲公司 2013年度财务报表审计,甲公司主要从事小型电子产品的制造和销售。审计项目组实施存货监盘的
- 2024-07-29 11:20:23
 - 审计学(00160)