当前位置:
首页
> 审计学(00160)
审计人员甲和乙在审计D公司年度会计报表时,注意到与购货和付款循环相关的内部控制存在缺陷。他们认为D公司管理当局在资产负债表日故意
- 2024-07-29 14:24:45
- 审计学(00160)
某审计师2010年1月12日开始对A公司2009年度会计报表进行审计。在审计到固定资产时发现,A公司已经采用了新了会计准则,但在
- 2024-07-29 14:24:49
- 审计学(00160)
注册会计师应通过实施控制测试检查采购与付款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行,注册会计师应监督检查哪些采购与付款
- 2024-07-29 14:24:58
- 审计学(00160)