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某审计人员正在对s公司的应付账款项日进行审计。根据需要,该审计人员决定对s公司下表中的四个明细账户中的两个进行函证。[要求](1
- 2024-07-29 13:17:27
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心海股份有限公司是一个生产销售计算机的企业,其产品仅销售给全国各地的25家经销商。公司截止2005年12月31日止,应收账款余额
- 2024-07-29 13:17:31
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符合性测试是对内部控制制度的设计和执行是否有效而实施的审计程序,它是基于正确评价内部控制系统可靠性的需要而产生的。论述符合性测试
- 2024-07-29 13:17:37
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征信会计师事务所接受委托,审计东方公司2003年的会计报表。A注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为
- 2024-07-29 13:17:40
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迪南会计师事务所注册会计师N、M已于2005年3月10日完成金山股份有限公司2004年度会计报表的外勤审计工作,现正草拟审计报告
- 2024-07-29 13:17:47
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