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审计学(00160)
注册会计师寄发的银行存款询证函
2024-07-29 12:50:56
审计学(00160)
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注册会计师李明负责对天星公司2010年度财务报表中银行存款项目进行审计。天星公司 编制的2010年12月末银行存款余额调节表显示
2024-07-29 12:51:00
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标准无保留意见的审计报告应该包括的基本内容有
2024-07-29 12:51:03
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会计师事务所正在执行甲上市公司2010年财务报表审计业务,下列情形中违反保密义务的是
2024-07-29 12:51:06
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下列情形中,对注册会计师执行审计业务的独立性产生影响的是
2024-07-29 12:51:09
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关于存货监盘程序,下列表述正确的是
2024-07-29 12:51:13
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下列情形中,不违背货币资金“职责分工”控制原则的是
2024-07-29 12:51:16
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注册会计师对被审计单位存货进行监盘,执行监盘审计程序中,下列做法恰当的有
2024-07-29 12:51:19
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审计人员需要函证应付账款的情形包括
2024-07-29 12:51:22
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被审计单位将存货账面余额全部转人当期损益,注册会计师能够认可的是
2024-07-29 12:51:25
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