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审计学(00160)
下列有关业务执行过程中遇到的问题,说法不正确的是( )。
2024-07-29 11:44:22
审计学(00160)
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下列不属于注册会计师了解被审计单位及其环境的内容的是( )。
2024-07-29 11:44:25
审计学(00160)
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下列不属于注册会计师了解被审计单位内部控制的内容的是( )。
2024-07-29 11:44:29
审计学(00160)
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对内部控制了解的深度,不包括( )。
2024-07-29 11:44:32
审计学(00160)
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下列不属于内部控制的固有局限性的是( )。
2024-07-29 11:44:35
审计学(00160)
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以下关于评估重大错报风险的说法中不正确的是( )。
2024-07-29 11:44:38
审计学(00160)
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下列情形,不能表明被审计单位可能存在重大错报风险的事项和情况的是( )。
2024-07-29 11:44:41
审计学(00160)
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财务报表层次的重大错报风险,很可能源于( )。
2024-07-29 11:44:45
审计学(00160)
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下列不属于在确定审计程序的范围时注册会计师应该考虑的因素是( )。
2024-07-29 11:44:48
审计学(00160)
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下列有关注册会计师在确定针对剩余期间需要获取的补充审计证据的说法中错误的是( )。
2024-07-29 11:44:51
审计学(00160)
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