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审计人员按程序进行应收账款函证,函证范围如下:①一客户明细账期末余额100万元,大部分明细账户余额均低于10万元。②某客户长期以
- 2024-07-25 07:59:48
- 审计学原理(06069)
注册会计师对某公司进行某年度会计报表审计,对资产负债表所列银行存款是否存在进行验证。该公司某年12月31日银行存款日记账的账面余
- 2024-07-25 07:59:51
- 审计学原理(06069)
请就以下审计报告当中所使用的具体表述做出评价,如有不当请做出相应的修改。(1) 原文:如果公司继续出现经营性亏损,且净资产继续出
- 2024-07-25 07:59:55
- 审计学原理(06069)