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下列不属于审计抽样中变量抽样法的是:( )

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( )是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当

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为进一步加强对行社经营管理的审计监督,提升管理和服务质效,省联社对我省农信行业审计进行改革,建立健全由省联社审计部和()个区域审

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( )对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。

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商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和( ),并对上述职能履行的有效性实施评价。

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根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》,董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于( )人,审计委员会成员应具有

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根据《福建省内部审计工作规定》的相关要求:内部审计机构必要时可以开展( ),检查被审计对象对审计报告、审计决定的执行情

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根据《福建省内部审计工作规定》的相关要求:内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于(

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凡在岗稽核人员()年以上未实际从事稽核审计工作的,视为年检不合格。

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基层行社应按照专业化、年轻化、作风优良的要求从稽核后备队伍中选配专职稽核人员,受到记过以上纪律处分的员工,在处分期满后( )年

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