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2019年客户经理第一批
内、外部审计的协调工作包括( )。
2024-01-17 10:37:51
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内、外部审计之间的协调,可以通过( )进行。
2024-01-17 10:37:51
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实现内、外部审计协调的目的有( )。
2024-01-17 10:37:51
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内部审计人员进行信息系统审计的方法有( )。
2024-01-17 10:37:51
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内部审计人员应当考虑下列控制要素中与信息技术相关的内容( )。
2024-01-17 10:37:51
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信息技术内部控制的形式有( )。
2024-01-17 10:37:51
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编制信息系统审计方案时应当考虑的因素有( )。
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信息技术风险包括( )。
2024-01-17 10:37:50
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内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列( )信息技术风险。
2024-01-17 10:37:50
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编制后续审计方案需要考虑的因素有( )。
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