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合路器的额定功率输入端口30W,输出端口( )。

  • 2024-01-16 07:29:11
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CIR设备中,450MHz机车电台与接口单元的接插件采用12芯,型号( )。

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在GSM-R模式下,CIR的IP地址是按( )获取的。

  • 2024-01-16 07:29:11
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编码器输出至机车台调制入电平( ),此时机车台调制频偏应达到3KHz。

  • 2024-01-16 07:29:11
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使用CMS50综合测试仪测试电台发射机指标时,测试仪整个左侧为( )的信号。

  • 2024-01-16 07:29:10
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  • 内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,
  • 内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
  • 内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。
  • 审计项目负责人可以直接决定审计项目实施方案,不用报内部审计机构负责人批准。
  • 其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不用遵守内部审计准则。
  • 内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。
  • 《第2109号内部审计具体准则——审计计划》于2015年1月1日起施行。
  • 编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对组织风险进行评估的基础上,根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况,确定
  • 内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。
  • 内部审计是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
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