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(风险管理部)全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手,以( )为基础,对整个机构的全部经

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(风险管理部)( )是银行的最重要的职能,也是现代银行科学管理的核心内容。

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(风险管理部)银行通常把( )看做是对其企业价值的最大危胁。

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(风险管理部)下列关于国家风险的说法,正确的是( )。

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(风险管理部)下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。

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(风险管理部)对于商业银行来说,市场风险中最重要的是( )。

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(风险管理部)威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素的是( )。

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(风险管理部)银行风险不同于经济领域其他风险的一个最显著的特性是( )。

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(风险管理部)下列关于各类风险的说法,正确的是( )。

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(风险管理部)下列关于风险的说法,不正确的是( )。

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  • 谋取组织经济利益的舞弊,包括( )行为。
  • 内部审计人员在审查和评价( )、( )和( )时,应当对舞弊发生的可能性进行评估
  • 内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的( )、( )以及( ),合理关注和检查可能存在的舞弊行为
  • 内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下( )方面对舞弊发生的可能性进行评估。
  • 在舞弊检查过程中,出现下列情况时,内部审计人员应当及时向组织适当管理层报告。( )
  • 建立、健全并有效实施内部控制,( )、( )及( )舞弊行为是组织管理层的责任。
  • 内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行( )和( )。
  • 内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从下列( )方面保持应有的职业谨慎。
  • 内部审计人员除考虑内部控制的固有局限外,还应当考虑下列可能导致舞弊发生的情况:( )
  • ( )、( )并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。
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