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业务主管对本级机构重要空白凭证及有价单证的领取、库存、保管、作废等情况,()至少检查一次。
2024-01-14 18:45:44
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柜员已领未用改版作废的重要空白凭证,应在作废()调剂给主账簿柜员集中保管。
2024-01-14 18:45:44
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营业机构业务主管要根据每个柜员业务量的大小、人员素质等实际情况,确定每名柜员的每种重要空白凭证的最高领取数量,每名柜员每种重要空
2024-01-14 18:45:44
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已实现集中调缴现金的行社,营业机构领取凭证可视同调缴现金管理,每次领取后营业机构库存量不得超过()天的使用量。
2024-01-14 18:45:43
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( )要监督临时请假离岗柜员及午休柜员现金尾箱金额,确保账款相符。
2024-01-14 18:45:43
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业务公章的使用人应对需加盖印章的凭证的( )负责,杜绝只盖不审现象的发生。
2024-01-14 18:45:43
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业务主管应( )核对抵质押品、贴现票据等重要物品,登记核对结果,核对人及保管人员签字确认。
2024-01-14 18:45:43
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( )的大额现金收付业务需由业务主管人员或换人卡把核对确认,并在存取款凭证上签字备查。
2024-01-14 18:45:43
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业务主管要加强现金业务的管理,( )对现金库存情况进行全面检查。
2024-01-14 18:45:43
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内部账转账业务审批:内部账之间转账金额( )以上须由营业机构业务主管人员签字确认。
2024-01-14 18:45:43
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