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118.信息内网办公计算机( )配置、使用无线上网卡等无线设备。

  • 2024-01-14 09:24:08
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117.办公计算机、外设及软件安装情况要登记备案并定期进行核查,信息内外网办公计算机要明显( )。

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116.加强对办公计算机使用人员的管理,开展经常性的( )教育培训,提高办公计算机使用人员的信息安全意识与技能。

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115.定期对办公计算机企业防病毒软件、木马防范软件的升级和使用情况进行检查,不得随意卸载统一安装的( )软件。

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114.信息系统、办公计算机、各类操作系统和数据库系统用户访问的口令长度不得少于( ),密码由字符和数字或特殊字符组成。

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113.应急预案体系由( )构成。

  • 2024-01-14 09:24:07
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112.公司预警级别中黄色对应( )。

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111.《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定,健全电网风险管控机制,坚持( ),落实分级管控要求,严格执行评估、

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110.《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定,按照( )原则,人资、党团、工会、离退休等综合部门和各生产专业部门在

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109.《国网湖北省电力有限公司领导干部安全履责手册》规定,健全隐患排查治理机制,落实( )和()制度,建立隐患整改(),建立

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  • 内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,
  • 内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
  • 内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。
  • 审计项目负责人可以直接决定审计项目实施方案,不用报内部审计机构负责人批准。
  • 其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不用遵守内部审计准则。
  • 内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。
  • 《第2109号内部审计具体准则——审计计划》于2015年1月1日起施行。
  • 编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对组织风险进行评估的基础上,根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况,确定
  • 内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。
  • 内部审计是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
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