当前位置:
首页
> 审计学原理(06069)
注册会计师在对某企业年度报表审计中,重点关注了货币资金循环。(1)从注册会计师的角度来看,良好的货币资金内部控制有哪些表现?(2
- 2024-07-25 09:16:28
- 审计学原理(06069)
请就以下审计报告当中所使用的具体表述做出评价,如有不当请做出相应的修改。(1)原文:本期尚未提取盈余公积金与公益金,董事会尚未召
- 2024-07-25 09:16:32
- 审计学原理(06069)