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我国内部控制审计本质上是
2024-07-19 17:20:35
企业内部控制(10425)
我国内部控制审计本质上是
A、信息审计
B、行为审计
C、财务报表审计
D、信息监督
【正确答案】:B
【题目解析】:
我国内部控制审计本质上是行为审计
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如果认为发现的控制缺陷单独或组合起来将导致一个或多个重大缺陷,除非工作范围受到限制,否则,注册会计师应当对企业内部控制发表
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我国对内部控制产生影响的三种情况的概率进行量化,其中"很可能"是