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我国内部控制审计本质上是()
2024-07-19 17:24:56
企业内部控制(10425)
我国内部控制审计本质上是()
A、信息审计
B、行为审计
C、财务报表审计
D、信息监督
【正确答案】:B
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内部控制审计报告的引言段内容不包括()
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我国对内部控制产生影响的三种情况的概率进行量化,其中“很可能”是()