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下列不属于内部控制审计意见及其处理的内容的是( )。
2024-07-19 18:26:19
企业内部控制(10425)
下列不属于内部控制审计意见及其处理的内容的是( )。
A、内部控制缺陷认定
B、与被审计单位沟通
C、出具审计报告
D、企业层面控制测试
【正确答案】:D
【题目解析】:内部控制审计意见及其处理:(1)内部控制缺陷认定;(2)与被审计单位沟通;(3)出具审计报告。
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对于注册会计师来说,可能表明企业内部控制存在重大缺陷的情况有( )
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简述内部控制审计范围重点考虑的因素。