( ),是注册会计师对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据, 以及得出的审计结论做出的记录。
【正确答案】:内部控制审计工作底稿
【题目解析】:内部控制审计工作底稿,是注册会计师对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据, 以及得出的审计结论做出的记录。
( ),是注册会计师对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据, 以及得出的审计结论做出的记录。
- 2024-07-19 18:26:48
- 企业内部控制(10425)