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下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是 ( )。
2024-07-29 11:41:11
审计学(00160)
下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是 ( )。
A、检查记录或文件
B、函证
C、重新执行
D、重新计算
【正确答案】:C
【题目解析】:详见教材第130页最后一段。
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在确定审计证据相关性时,注册会计师不能认同的是 ( )。
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审计底稿归档期限为审计报告日后或审计报告中止日后的( )。